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問題已解決

分錄題 甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月購買一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料,已經(jīng)驗收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑證,因此并未付款,1月末按貨物清單或相關(guān)合同協(xié)議上的價格200萬元暫估入賬。本年2月中旬取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額200萬元、增值稅26萬元,該增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 第1空:?分錄題 甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月將本年2月外購的不含增值稅價格為200000元的布料(原材料)用于車間生產(chǎn)工人職工福利。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年2月符合抵扣規(guī)定。 請問這倆分錄怎么做

84785001| 提問時間:2022 09/23 09:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借原材料-暫估200 貸應(yīng)付賬款-暫估200
2022 09/23 09:05
暖暖老師
2022 09/23 09:05
借借原材料-暫估-200 貸應(yīng)付賬款-暫估-200
暖暖老師
2022 09/23 09:05
借原材料200 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額26 貸銀行存款226
暖暖老師
2022 09/23 09:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額26 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額26
暖暖老師
2022 09/23 09:06
第二個 借生產(chǎn)成本226000 貸原材料200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出26000
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