問題已解決
麻煩老師看看稅務(wù)師這道簡答題,進行解釋



您好,借應(yīng)收賬款29000貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
2022 09/29 09:03

84784971 

2022 09/29 09:14
老師可以列出計算過程,對應(yīng)分錄嗎

小林老師 

2022 09/29 09:18
您好,借應(yīng)收賬款29000貸主營業(yè)務(wù)收入29000/1.09,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,
借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)12000*0.4*0.09/1.09

84784971 

2022 09/29 09:24
29000-12000,老師,不是差額計稅嗎

小林老師 

2022 09/29 10:22
您好,是的,結(jié)果就是差額,
