問題已解決
老師您好!請問一下像這張發(fā)票,我原來預(yù)付的加氣費(fèi)是7000元,他給我開票扣了折扣的,我要怎么做會計(jì)分錄



先按折扣之后的來做賬就可以的,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做?
2022 09/30 15:54

84785012 

2022 09/30 15:59
借:預(yù)付賬款7000元貸:銀行存款7000

84785012 

2022 09/30 16:01
少開的100多元走管理費(fèi)沖銷可以不呢

郭老師 

2022 09/30 16:03
但是錢對方給你退嗎?

84785012 

2022 09/30 17:19
對方不退呢

郭老師 

2022 09/30 17:20
你好,那你就正常沖你的預(yù)付賬款就可以啦,對方開來的折扣發(fā)票你也不做賬務(wù)處理

84785012 

2022 09/30 17:31
我支付的7000元,收回的票只有6806.25,沖不平

郭老師 

2022 09/30 17:32
發(fā)票的正常做賬,但是沒法抵扣企業(yè)所得稅。

84785012 

2022 09/30 17:34
意思是只能做6806.25元的賬咯

郭老師 

2022 09/30 17:35
你好,賬上做7000,沒有發(fā)票的那一部分也做賬。

84785012 

2022 09/30 19:20
老師沒有發(fā)票的那部分借方走啥科目呢

郭老師 

2022 09/30 19:21
借預(yù)付賬款貸銀行
消費(fèi)之后借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
