問題已解決
老師好,請教一下,7月份的報銷費用,當(dāng)時做的時候還沒有給他支付,分錄是借管理費用,貸其他應(yīng)付款,那么我現(xiàn)在用現(xiàn)金支付支付給他,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,那我的原始憑證用什么單據(jù)



你好
對方給你開收據(jù)
2022 10/02 15:36

84784949 

2022 10/02 15:38
收據(jù)不是不能入賬嗎?

郭老師 

2022 10/02 15:38
做支付證明可以做帳

84784949 

2022 10/02 15:40
怎么做支付證明呢

郭老師 

2022 10/02 15:40
證明你們是現(xiàn)金支付的

郭老師 

2022 10/02 15:41
人家說的白條不允許做
但是現(xiàn)在都可以做
匯算清繳調(diào)增就可以了

84784949 

2022 10/02 15:45
匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?

郭老師 

2022 10/02 15:49
你好是的
是的
是的
