問題已解決
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款



你好,當時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎?
直接補上就可以的,借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
2022 10/06 11:13

84785009 

2022 10/06 11:14
當時已經(jīng)作為費用支出了,我總不能再支出一次吧

84785009 

2022 10/06 11:15
但是,它也不能作為營業(yè)外收入

郭老師 

2022 10/06 11:15
你好,那借銀行存款,借管理費用負數(shù)做這個。

84785009 

2022 10/06 11:16
然后,再補一個,借其他應(yīng)收款,貸銀行嗎

郭老師 

2022 10/06 11:16
你好,借銀行存款貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸管理費用做這個。我上面的是一步到位。

84785009 

2022 10/06 11:17
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 10/06 11:18
不用客氣,節(jié)日快樂。
