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問題已解決

老師,紅色沖銷重新更改為下面這張但銀行流水差著5000這要怎么做

84784995| 提問時間:2022 10/09 13:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個紅沖是什么情況 ; 先說下業(yè)務(wù); 我看看你科目是不是不對;??
2022 10/09 13:43
84784995
2022 10/09 13:53
上個月是用個人賬戶付的款,這個月更改為對公賬戶付的款
meizi老師
2022 10/09 13:58
你好; 那你上個月應(yīng)該貸方掛其他應(yīng)付款 ; 你這個是那筆 是你個人墊付的;? ?我看到好幾筆業(yè)務(wù)了??
84784995
2022 10/09 14:12
哪上個月銀行付款的5000,這個月要怎么登記
84784995
2022 10/09 14:12
好像是差著上個月支付的5000費用
meizi老師
2022 10/09 14:14
你好; 你去把上月分錄直接紅沖了。在做正確的;? 你 要做一筆正確的; 我看你分錄不對哦?
84784995
2022 10/09 14:17
正確的應(yīng)該怎么做
meizi老師
2022 10/09 14:18
比如? ? ? ? 借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ; 借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù); 貸銀行存款負(fù)數(shù) ;? 在做正確的;借管理費用? 貸其他應(yīng)付款? -個人名字;? ?
84784995
2022 10/09 16:14
老師,上幾個月的進(jìn)項抵了上個月的稅費,但進(jìn)項那些都沒有做賬,這個月在繳納上個月稅費之前做賬應(yīng)該怎么做
meizi老師
2022 10/09 16:19
你好 ;?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
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