問題已解決
核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)。什么意思?稅務(wù)上零申報(bào),為什么反監(jiān)控跳出這個(gè)?



你好,你申報(bào)增值稅之前是不是沒有上報(bào)匯總?
2022 10/10 12:52

84784996 

2022 10/10 13:45
點(diǎn)了上報(bào)匯總了,還是跳出來這個(gè)?

郭老師 

2022 10/10 13:45
你好吶,你看一下你的增值稅申報(bào)成功了嗎?

郭老師 

2022 10/10 13:46
如果申報(bào)成功了,你申報(bào)之前也點(diǎn)了上報(bào)匯總,不應(yīng)該出現(xiàn)這個(gè)的。

84784996 

2022 10/10 13:46
申報(bào)增值稅在哪里?

84784996 

2022 10/10 13:47
而且零申報(bào)稅務(wù)自己自動(dòng)申報(bào)了

郭老師 

2022 10/10 13:51
你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面歷史申報(bào)查詢。

84784996 

2022 10/10 14:34
需要申報(bào)已經(jīng)都申報(bào)了

郭老師 

2022 10/10 14:44
你好,去稅務(wù)局清卡吧。

84784996 

2022 10/10 14:53
零申報(bào),為啥要去稅務(wù)局清卡???

郭老師 

2022 10/10 14:58
你好,因?yàn)槟阕约呵宀涣丝ā?/div>

郭老師 

2022 10/10 14:58
你自己清不了卡,你不得找稅務(wù)局清卡。

84784996 

2022 10/10 14:58
為什么我清不了卡呢?我又沒開票

郭老師 

2022 10/10 15:00
你好,這個(gè)和開發(fā)票沒有關(guān)系的。這是應(yīng)該是系統(tǒng)的問題啊。

84784996 

2022 10/10 17:16
稅務(wù)自動(dòng)申報(bào),清不了卡,是不要作廢,自己申報(bào)才能清卡?

郭老師 

2022 10/10 17:22
不用的,去稅務(wù)局那邊就可以清卡。

84784996 

2022 10/10 17:25
現(xiàn)在還在申報(bào)期,不想去稅務(wù)局清卡,怎么辦

郭老師 

2022 10/10 17:28
你好,那你就作廢申報(bào)試一下,但是不能保證肯定沒有問題呀

84784996 

2022 10/10 17:31
怎么作廢申報(bào)?

郭老師 

2022 10/10 17:32
在稅務(wù)局
我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有一個(gè)作廢申報(bào)。


相關(guān)問答
查看更多-
老師稅盤上顯示,核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì),我申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了
285
-
稅務(wù)ukey開不了票,核心征管系統(tǒng)提示:增值稅未申報(bào)或未比對(duì)。未比對(duì)是什么意思?
1905
-
上報(bào)匯總提示F50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)怎么處理
10609
-
您好,請(qǐng)問為什么上報(bào)匯總后反寫不了,顯示“核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”?增值稅申報(bào)在哪里申報(bào)呢?
1129
-
核心征管系統(tǒng),增值稅未申報(bào)!不能反寫怎么辦
354
最新回答
查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧? 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件,其實(shí)際成本為360萬元,已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日,該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件0.26萬元,預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響,該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請(qǐng)問這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫,謝謝 昨天
- 如圖,第二小問,意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200,而稅法不認(rèn)可,也就是會(huì)計(jì)上多減了200,導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200,那就是可抵扣(遞延所得稅資產(chǎn))差異,這里為什么是應(yīng)納稅差異呢?請(qǐng)不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的,請(qǐng)問我的分析哪里出了問題,這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅(遞延所得稅負(fù)債)差異? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前