問題已解決
老師,9月份修改補交6月稅款,6月有一張異常進項票轉出,我怎么做分錄



借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022 10/10 16:19

84785029 

2022 10/10 16:20
成本費用?完整分錄怎么做

東老師 

2022 10/10 16:21
自己選擇記入成本或者費用

84785029 

2022 10/10 17:08
我只是入庫了,用于抵扣,未付款

東老師 

2022 10/10 17:09
這個只是把進項稅額轉到你的庫存商品來了,可你是否付款沒有關系。

84785029 

2022 10/10 17:09
原材料也要沖紅吧

東老師 

2022 10/10 17:10
如果原材料不能用的話也要紅沖。

84785029 

2022 10/10 17:11
我之前做的分錄是:借:1.原材料 2.進項e稅 貸:應付帳款

東老師 

2022 10/10 17:11
如果原材料不能用的話也要紅沖

84785029 

2022 10/10 17:14
那進項稅的部分轉到庫存商品或原材料是怎么解釋

東老師 

2022 10/10 17:14
因為你開始的時候記入進項稅額沒記入原材料

84785029 

2022 10/10 17:26
我轉不過彎為什么轉到庫存商品或原材料

東老師 

2022 10/10 17:27
這個進項稅額不是價稅分離的結果嗎?對吧?

東老師 

2022 10/10 17:27
項稅額不抵扣了,你不得轉料里面嗎

84785029 

2022 10/10 17:28
現(xiàn)在那批料都退了,原來進是,價稅分離的

東老師 

2022 10/10 17:29
對呀,所以現(xiàn)在進入的原材料里面
