問題已解決
我4月份認證抵扣一張進項稅專票,6月份稅局通知我發(fā)票失控,需要進項稅轉(zhuǎn)出,補交稅款,那么我需要怎么記賬呢,是記到現(xiàn)在6月份賬上還是去調(diào)4月份賬,還有我現(xiàn)在補交稅款是改四月份納稅申報表嗎



您好
到現(xiàn)在6月份賬上 可以到稅務(wù)大廳填表補繳 不需要改申報表
2019 06/18 11:45

84785013 

2019 06/18 11:51
我問你那個問題是我舉了一個現(xiàn)在的例子,因為我這個企業(yè),他實際上是。這個業(yè)務(wù),這個事兒是一六年發(fā)生的,然后當時的會計是,確實他是補繳的稅款。然后是那個稅款所屬期是不掉到四月份兒了,然后,但是關(guān)鍵是他當時他已經(jīng)把那個納稅申報表兒就是當時已經(jīng)去大廳改過了,他改的時候,沒有改,那個。沒有在精銳轉(zhuǎn)出那兒,家屬就直接把當月的那個四月份兒那個。納稅申報表上那個金香水原先那個數(shù)額減去,現(xiàn)在不能抵扣的時候。然后就是直接把這個數(shù)一減改了,然后現(xiàn)在因為稅務(wù)局說我。那現(xiàn)在稅務(wù)局說我那個申報表上沒有體現(xiàn)消費轉(zhuǎn)出。所以說我那個表兒嗯改的錯誤。所以我就想問你一下我現(xiàn)在這種情況的話,我應(yīng)該怎么去大廳那兒修改我的納稅申報表。

bamboo老師 

2019 06/18 11:54
帶上公章 正確的納稅金額 去大廳填表 大廳人員在系統(tǒng)里面幫您申報
