當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,上月原材料暫估入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月收到發(fā)票我該怎么做賬務(wù)處理



發(fā)票金額和暫估金額一樣嗎
2022 10/11 17:17

84784947 

2022 10/11 17:26
是一樣的

辜老師 

2022 10/11 17:27
你當(dāng)時(shí)暫估是怎么賬務(wù)處理的

84784947 

2022 10/11 17:30
借原材料,貸應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料

辜老師 

2022 10/11 17:30
那你金額是一樣,收到發(fā)票,可以不用賬務(wù)處理的
