問題已解決
你好老師,我是供暖公司的,我去年收到暖費的時候做做賬是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2021采暖期 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,我現(xiàn)在要退2021年暖費,現(xiàn)在怎么做賬了,謝謝老師



同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
2022 10/14 09:01

84785013 

2022 10/14 09:11
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 

2022 10/14 09:14
那就
借銀行
貸利潤分配未分配利潤

84785013 

2022 10/14 09:44
不是直接沖銷收入嗎

樸老師 

2022 10/14 09:51
同學(xué)你好
嗯
這個不直接沖

84785013 

2022 10/14 09:56
利潤分配未分配利潤,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785013 

2022 10/14 09:58
老師? 我是退暖費了,銀行存款減少了

樸老師 

2022 10/14 10:00
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款
這樣

84785013 

2022 10/14 10:01
這個利潤分配月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

樸老師 

2022 10/14 10:06
同學(xué)你好
這個不用的
