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老師:您好!9月份收到以前月份的社**費,退費原因是險種比例調(diào)整,收到的這個退費要如何做賬務(wù)處理?謝謝!



借銀行存款 借管理費用負數(shù)
2022 10/14 11:53

84785000 

2022 10/14 12:05
直接沖費用,不是計入營業(yè)外收入嗎

東老師 

2022 10/14 12:06
計入營業(yè)外收入也行的

老師:您好!9月份收到以前月份的社**費,退費原因是險種比例調(diào)整,收到的這個退費要如何做賬務(wù)處理?謝謝!
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