問題已解決
老師,你好,進項稅多記了已結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅多了怎么結(jié)賬到管理費用



你好,借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2022 10/18 09:47

84785014 

2022 10/18 09:50
老師用紅字嗎?

郭老師 

2022 10/18 09:51
你好,不需要用的,我已經(jīng)給你做了相反的分錄。

84785014 

2022 10/18 09:53
這樣做還是沒有減少

84785014 

2022 10/18 09:53
未交在貸方多了,

郭老師 

2022 10/18 09:54
你寫一下哪一個分錄多做了,進項多做了的情況下,應(yīng)該是他借方多了,你現(xiàn)在紅沖了不就是貸方。

84785014 

2022 10/18 09:54
未交增值稅在貸方多記了

郭老師 

2022 10/18 10:01
你好,借管理費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,這個做多了沒有?

郭老師 

2022 10/18 10:01
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,這個做多了。

84785014 

2022 10/18 10:02
是的老師,進項轉(zhuǎn)未交做多

郭老師 

2022 10/18 10:04
要做相反的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸,應(yīng)交稅費未交。

84785014 

2022 10/18 10:11
謝謝老師

郭老師 

2022 10/18 10:12
不用客氣,工作愉快。
