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實(shí)務(wù)
問題已解決
采購自己墊資購買材料,現(xiàn)在報(bào)銷但是沒有發(fā)票,財(cái)務(wù)經(jīng)理讓用油票沖這個(gè)材料費(fèi),之前采購材料已經(jīng)入庫,生產(chǎn)了,但是這個(gè)報(bào)銷怎么回沖之前的憑證



紅字沖銷之前的憑證,再按照這個(gè)發(fā)票來入賬。
2022 10/18 11:50

84785006 

2022 10/18 11:51
比如紅沖原材料,其他應(yīng)付款,但是生產(chǎn)領(lǐng)料,產(chǎn)成品,具體不知道哪個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)分錄怎么做

東老師 

2022 10/18 11:52
你得搞清楚是哪個(gè)產(chǎn)品才能沖銷啊?

84785006 

2022 10/18 11:52
去年的單子了,具體不清楚

84785006 

2022 10/18 11:54
那我紅沖主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)金額是材料金額?

東老師 

2022 10/18 11:54
對的,就是這個(gè)材料的金額

84785006 

2022 10/18 11:55
具體不清楚哪個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)怎么沖

東老師 

2022 10/18 11:56
找不清楚的話,肯定是不好注銷。

84785006 

2022 10/18 11:59
那我這個(gè)賬務(wù)怎么改,我當(dāng)時(shí)記賬借原材料,貸其他應(yīng)付款,借生產(chǎn)成本,貸原材料,現(xiàn)在拿油票報(bào)銷,只能做管理費(fèi)用吧,怎么來調(diào)這個(gè)賬呢

東老師 

2022 10/18 12:00
把之前做的做負(fù)數(shù)

84785006 

2022 10/18 12:01
成本不管嗎,還是前面做負(fù)數(shù),再寫主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用,貸銀行存款

東老師 

2022 10/18 12:02
成本肯定也得做負(fù)數(shù)的

84785006 

2022 10/18 12:02
那就不具體分哪個(gè)產(chǎn)品,直接主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品負(fù)數(shù)嗎

東老師 

2022 10/18 12:04
沒有問題,是可以這么做的。
