問題已解決
老師,請問一下,我接收過來的賬,他期初已交稅金金在借方余額掛著81728.94元,他這個已交稅金的會計分錄是怎么寫的,那我現(xiàn)在交接過來,在7月份繳納增值稅的會計分錄我要怎么寫呢



?你好;? ?借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費- 應交增值稅- 已交稅金? ?
2022 10/18 15:43

84785042 

2022 10/18 15:46
老師不是應該直接銀行存款了嗎,為什么還要寫已交稅金呢

meizi老師 

2022 10/18 15:51
你好;? ?你之前? 已交稅金 貸方已經(jīng)做了繳納分錄了哦? ?

84785042 

2022 10/18 16:04
老師,我沒有懂,那現(xiàn)在我做賬是不是就是收到銷項的發(fā)票,正常做:借:銀行存款 100 貸:主營收入 88.50 應——應(銷)11.5 收到進項發(fā)票做 借,庫存商品70.80 應——應(進)9.2 貸:銀行存款80 那 么,現(xiàn)在要上稅2.3, 如果要做在已交稅金額,我接下來要怎么做賬

meizi老師 

2022 10/18 16:07
?你好;? 說明你當月預交了當月 稅費才會走; 借??應交稅費- 應交增值稅- 已交稅金? ?貸銀行存款 科目 ;? ?然后月末結轉:??借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費- 應交增值稅- 已交稅金? ? ; 到時? 有收入 計提增值稅? 抵減 預交的金額? ?

84785042 

2022 10/18 17:01
沒有預交,就是正常的上個月稅,下個月繳納

meizi老師 

2022 10/18 17:13
?你好;? 那就不應該走已經(jīng)稅金科目的; 說明你們科目都不對的;? ? 正常是這樣做 比如
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
