問題已解決
老師,本月的銷項(xiàng)稅是35004.42元,進(jìn)項(xiàng)稅是32537.21元,上期留抵稅是2242.64元,本月的增值稅需要繳納的金額是224.57,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做



你好,上期留抵的稅款在哪個科目?
2022 10/21 10:15

84785042 

2022 10/21 10:18
留抵的時候沒有做結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2022 10/21 10:20
你好,是在進(jìn)項(xiàng)里面留著嗎?

84785042 

2022 10/21 10:21
老師,是的?。。?!1

郭老師 

2022 10/21 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)35004.42
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅35004.42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅32537.21?224.57
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)32537.21?224.57
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,224.57
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅224.57

84785042 

2022 10/21 10:26
老師這樣做可以嗎

郭老師 

2022 10/21 10:29
可以的,可以這么做的。
