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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!問下這里第二點(diǎn)說的正常的分錄是啥意思???先做個(gè)一樣的沖銷分錄,然后正常做費(fèi)用是啥意思?正常分錄是計(jì)入管理費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整科目?



您好
正常分錄是計(jì)入管理費(fèi)用
2022 10/21 15:00

84784971 

2022 10/21 15:03
老師,這個(gè)票不是跨年的費(fèi)用票嗎?為啥不計(jì)入以前年度損益調(diào)整?。?/div>

84784971 

2022 10/21 15:04
涉及到的損益類科目啥時(shí)候用以前年度損益調(diào)整???

bamboo老師 

2022 10/21 15:05
因?yàn)榈谝荒暌呀?jīng)預(yù)提了 啊
第二年紅沖再正常寫分錄 不影響當(dāng)年的損益

84784971 

2022 10/21 15:06
那財(cái)務(wù)報(bào)表呢?需要調(diào)整嗎?

bamboo老師 

2022 10/21 15:07
財(cái)務(wù)報(bào)表正常編制就好了 不需要調(diào)整啊

84784971 

2022 10/21 15:08
哦,那時(shí)候用到以前年度損益調(diào)整啊?

bamboo老師 

2022 10/21 15:09
以前年度未入賬 入錯(cuò)帳的收入 費(fèi)用?用到以前年度損益調(diào)整

84784971 

2022 10/21 15:10
哦,這種的話需要報(bào)表吧?

bamboo老師 

2022 10/21 15:14
這種的話需要報(bào)表?不明白什么意思

84784971 

2022 10/21 15:16
比如這筆分錄,報(bào)表該怎么調(diào)???

bamboo老師 

2022 10/21 15:18
報(bào)表不需要格外調(diào)整啊 根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額填寫報(bào)表就好了啊
未分配利潤填-1500
庫存現(xiàn)金 -2000
應(yīng)交稅費(fèi) -500

84784971 

2022 10/21 15:21
那如果在20年5月31號(hào)之后取得這個(gè)發(fā)票,需要調(diào)報(bào)表嗎?5月報(bào)表已經(jīng)報(bào)出

bamboo老師 

2022 10/21 15:22
在20年5月31號(hào)之后取得這個(gè)發(fā)票 要匯算清繳納稅調(diào)增啊 然后做沖銷預(yù)計(jì)的分錄 再根據(jù)會(huì)計(jì)科目余額做財(cái)務(wù)報(bào)表就好了

84784971 

2022 10/21 15:25
好的,老師,還有個(gè)問題,就是匯算清繳所得稅,如果企業(yè)采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4月份匯算清繳,需要補(bǔ)繳稅,上年計(jì)提的公積金今年4月匯算清繳時(shí)需要做分錄嗎?

bamboo老師 

2022 10/21 15:26
上年計(jì)提的公積金今年4月匯算清繳時(shí)需要做分錄?
不是補(bǔ)稅嗎 怎么又是是公積金了?

84784971 

2022 10/21 15:27
是補(bǔ)稅,但有的老師講的涉及到了盈余公積

84784971 

2022 10/21 15:28
有的老師講的沒有,我也不知道皮好講的正確

bamboo老師 

2022 10/21 15:28
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
您說的是盈余公積 不是我們要交的公積金吧

84784971 

2022 10/21 15:29
對(duì),我說的是盈余公積

84784971 

2022 10/21 15:29
我拼錯(cuò)了

bamboo老師 

2022 10/21 15:30
借:盈余公積-法定盈余公積
貸:利潤分配-計(jì)提法定盈余公積
借:利潤分配-計(jì)提法定盈余公積
貸:利潤分配-未分配利潤


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