問(wèn)題已解決
老師,您好!我想問(wèn)下8月份我們公司承接一項(xiàng)工程來(lái)做,我公司購(gòu)買(mǎi)材料和配件共計(jì)120200,請(qǐng)臨時(shí)工來(lái)做,領(lǐng)用材料的時(shí)候我做一筆借:在建工程120200貸:原材料120200;本月收到2筆合計(jì)80%的工程款共計(jì)158040,公司未開(kāi)票給對(duì)方,這筆收入我做分錄借:銀行存款158040貸:預(yù)收賬款--xx單位1580404,這2筆分錄這么寫(xiě)對(duì)嗎?



同學(xué)你好
你的在建工程不轉(zhuǎn)嗎
2022 10/21 17:11

84784984 

2022 10/21 17:48
謝謝老師,在建工程要結(jié)轉(zhuǎn)到哪?

樸老師 

2022 10/21 17:50
結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的哦

84784984 

2022 10/21 19:34
那80%的收入未開(kāi)票給對(duì)方,這個(gè)月我可以先不確認(rèn)收入先,只確認(rèn)成本,等收完款了,開(kāi)票給對(duì)方公司了再一起確認(rèn)收入嗎?

樸老師 

2022 10/21 20:36
收入和成本是對(duì)應(yīng)的哦
