問題已解決
老師,物業(yè)公司代收水電費的分錄怎么做,開票,有差額怎么做



借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費簡易計稅,
借主營業(yè)務成本
應交稅費簡易計稅,
貸銀行存款
這個電費的,不可以差額交稅
2022 10/24 14:30

郭老師 

2022 10/24 14:31
電費的,借銀行存款貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅銷項,
借主營業(yè)務成本、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款。

84785041 

2022 10/24 14:31
我們是代收代繳

84785041 

2022 10/24 14:31
那怎么做

郭老師 

2022 10/24 14:32
沒有利潤的嘛,需要給對方開發(fā)票嗎?

84785041 

2022 10/24 14:34
沒有利潤

郭老師 

2022 10/24 14:36
借銀行存款,貸其他應付款支付出去做相反的。

84785041 

2022 10/24 14:39
老師,我這個分錄對嗎?

郭老師 

2022 10/24 14:41
第一個這個是什么業(yè)務的。

84785041 

2022 10/24 14:41
這話紅線的這部分代收代繳對不對

郭老師 

2022 10/24 14:41
這里面的營業(yè)費用負數(shù)是什么意思?
