問題已解決
老師 納稅調(diào)增賬上還用做分錄嗎



你好,如果實際有業(yè)務(wù),你沒有發(fā)票的,賬上正常做,不需要做賬務(wù)處理。
2022 10/25 15:08

84784966 

2022 10/25 15:10
就是說假如我把沒發(fā)票的做進賬了 本來是虧損的 ? 年度把沒發(fā)票的調(diào)增了 ?賬上現(xiàn)在還是虧損 ? ?不用做處理是吧 ?

郭老師 

2022 10/25 15:11
你好,沒有發(fā)票的,這個是不是實際業(yè)務(wù)。

84784966 

2022 10/25 15:11
就是我沒發(fā)票調(diào)增了 ?實際是不虧損的 ?但是現(xiàn)在賬上顯示還是虧損 ?不用處理嗎

84784966 

2022 10/25 15:12
是實際業(yè)務(wù)

郭老師 

2022 10/25 15:12
那這就是虛增的業(yè)務(wù),需要紅沖的跨年的,用以前年度損益調(diào)整來做。

84784966 

2022 10/25 15:13
沒太明白什么意思 不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎

郭老師 

2022 10/25 15:18
就是我沒發(fā)票調(diào)增了 實際是不虧損的 但是現(xiàn)在賬上顯示還是虧損
從你這句話來看的話,你這個不是實際的業(yè)務(wù)是虛增的吧。

郭老師 

2022 10/25 15:19
實際沒有業(yè)務(wù)的,你賬上虛增了一筆

84784966 

2022 10/25 15:21
是這樣的 我本來沒發(fā)票 但是平常做進賬了 年度不是要匯算清繳嗎 這些沒發(fā)票的不是要納稅調(diào)增嗎 像調(diào)增的還需要做賬務(wù)處理不

郭老師 

2022 10/25 15:24
你好,比如你支付給a公司的這筆沒有發(fā)票,但是實際發(fā)生了這種可以做賬上不用做處理的,只需要調(diào)表不調(diào)賬。

郭老師 

2022 10/25 15:25
你本來就是虧損,在這種情況下,你實際有發(fā)生,你賬上就是虧損的,只不過是稅法不允許你虧損。他不認(rèn)可你這個虧損,因為沒有發(fā)票。

84784966 

2022 10/25 15:27
還是不用做賬務(wù)處理是嗎 ? ?

郭老師 

2022 10/25 15:28
對的,是的,不需要做賬務(wù)處理。

84784966 

2022 10/25 15:29
哪種情況調(diào)增是需要賬務(wù)處理呢

郭老師 

2022 10/25 15:29
好,就像我剛才說的虛增的,為了不讓交稅,借管理費用貸其他應(yīng)付款,增加了一個。

84784966 

2022 10/25 15:31
這樣的話怎么做會計分錄呢 假如今年虛增的 年度匯算清繳調(diào)增了 調(diào)增后還需要做賬務(wù)處理嗎

郭老師 

2022 10/25 15:32
借其他應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,調(diào)整之后需要紅沖做這個。

84784966 

2022 10/25 15:35
就是假如虛增了10萬元,當(dāng)時分錄,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 年度匯算清繳時要調(diào)增 然后明年在做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整是這樣嗎 如果我匯算清繳沒調(diào)增呢 不能直接做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 

2022 10/25 15:38
對的,是的,是這么做。

84784966 

2022 10/25 15:40
那如果虛增的 年終匯算清繳沒有調(diào)增呢 那要怎么會計處理

郭老師 

2022 10/25 15:42
不修改匯算清交的,直接借其他應(yīng)付款,貸管理費用。

郭老師 

2022 10/25 15:42
在次年的時候少抵扣就可以。
