問題已解決
老師,同一個客戶,在應(yīng)收應(yīng)付上都有掛賬,可以合并互抵到一個科目么



可以的,可以這么做的
2022 11/02 10:27

84785017 

2022 11/02 11:09
如果應(yīng)收應(yīng)付上面都是掛的預(yù)收預(yù)付,并沒有開票,預(yù)收預(yù)付也可以合并互抵到一個科目里么?

郭老師 

2022 11/02 11:11
是的是的,可以這么做的。

84785017 

2022 11/02 11:14
那不開票就相互抵掉,然后按照互抵后的金額開票,這樣可以么?

郭老師 

2022 11/02 11:16
可以的,發(fā)票該怎么開還是得怎么開的,你銷售給他,他銷售給你,分別開發(fā)票的,不是開差額的發(fā)票。
