問(wèn)題已解決
外貿(mào)企業(yè)做出口退稅,取得的專票在增值稅申報(bào)表中的“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”有記錄,帶收到退稅款后,這個(gè)申報(bào)表要怎么填報(bào)呢



你好,這個(gè)表格不需要填寫了。
2022 11/03 10:58

84785000 

2022 11/03 11:07
但這筆記錄一直在申報(bào)表中

郭老師 

2022 11/03 11:09
可以的,一直在申報(bào)表里面,沒有關(guān)系。
