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問(wèn)題已解決

老師,加計(jì)抵減的增值稅怎么申報(bào)?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/03 10:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,請(qǐng)問(wèn)是問(wèn)的哪列數(shù)據(jù)呢
2022 11/03 11:00
84784984
2022 11/03 11:03
加計(jì)抵減是填這個(gè)表四吧。這個(gè)具體填哪些啊
小鎖老師
2022 11/03 11:11
附表四加計(jì)抵減情況表里本期發(fā)生額=本期進(jìn)項(xiàng)稅額*10% 。加計(jì)抵減不在主表上體現(xiàn),所以主表不需要任何改動(dòng)
84784984
2022 11/03 11:19
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)*10%,下個(gè)月是不是返回來(lái)?
小鎖老師
2022 11/03 11:26
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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