問題已解決
購貨方已抵扣發(fā)票,次月,銷貨方因?qū)戝e購貨方地址,將此發(fā)票紅沖,金額未變。請問購貨方次月應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄?怎樣做報(bào)稅處理?



借預(yù)付賬款、
貸庫存商品、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
然后附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫
2022 11/07 14:52

84785031 

2022 11/07 15:03
不是紅沖原來的憑證,收到藍(lán)票后再做一個(gè)正確的分錄?金額未變,上月勾選后紅沖,本月收到紅票和金額一樣的藍(lán)票,用“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目怎樣走平?報(bào)稅時(shí)是不是需要在附表二里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再勾選重新開具的藍(lán)票進(jìn)項(xiàng)?

郭老師 

2022 11/07 15:04
好做,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就是紅沖嗎?

郭老師 

2022 11/07 15:04
做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后,你的申報(bào)表和賬上的是一樣的。

84785031 

2022 11/07 15:17
意思是不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這一科目,只是把原來的憑證反向紅沖,再做一下藍(lán)字憑證即可對吧

郭老師 

2022 11/07 15:18
可以的,可以這么做的。
