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實(shí)務(wù)
問題已解決
關(guān)于增值稅申報(bào)表問題。9月開發(fā)票開錯了稅率,應(yīng)該開3%稅率票開成5%,在10月申報(bào)時(shí)按5%申報(bào)納稅了。在10月紅沖這張票重新開,在申報(bào)10月增值稅時(shí),如何申報(bào)調(diào)整這個稅率,表一表三里系統(tǒng)帶出這個負(fù)數(shù)。



你好;? ?你到時(shí) 申報(bào)在5%部分去紅沖報(bào)稅; 你之前報(bào)? 的5%欄次你可以報(bào)送嗎? 你有5%的業(yè)務(wù)不?
2022 11/07 16:29

84784991 

2022 11/07 16:35
沒有這個稅率業(yè)務(wù)

84784991 

2022 11/07 16:36
10月申報(bào)時(shí)帶出那個5%稅率申報(bào)納稅了,這個月申報(bào)時(shí)有帶出負(fù)數(shù)的稅率。

meizi老師 

2022 11/07 16:38
?你好; 那你系統(tǒng)應(yīng)該是帶不出來 5%的稅額 和 負(fù)數(shù)金額的; 你負(fù)數(shù)金額 帶在什么欄次的??

84784991 

2022 11/07 16:42
增值稅表一,5%稅率那欄

meizi老師 

2022 11/07 16:44
?你好; 那你系統(tǒng)識別了 5%的; 你紅沖 體現(xiàn)5%欄次負(fù)數(shù)金額; 你在按3%開票 到時(shí)報(bào)稅即可; 看系統(tǒng)對比的了不?
