問題已解決
本公司收到政府專項(xiàng)資金,收到時(shí)借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,現(xiàn)在固定資產(chǎn)完工,在建工程全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這筆專項(xiàng)應(yīng)付款應(yīng)該怎么做賬



你好,款項(xiàng)是否全部使用完畢?
2022 11/08 11:33

84785013 

2022 11/08 11:34
該款項(xiàng)一直沒有動(dòng),一直掛在專項(xiàng)應(yīng)付款

微微老師 

2022 11/08 11:39
采用總額法的情況下,將政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)入遞延收益
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:遞延收益
在開始對資產(chǎn)進(jìn)行折舊的時(shí)候,對相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷時(shí)將遞延收益分期計(jì)入當(dāng)期損益
借:遞延收益
貸:其他收益(如果和企業(yè)經(jīng)營相關(guān))
貸:營業(yè)外收入(與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)無關(guān))

84785013 

2022 11/08 14:33
老師,那如果我的固定資產(chǎn)折舊年限是20年的話,這筆遞延收益是不是也是要攤銷20年,也就是240個(gè)月

微微老師 

2022 11/08 19:13
您好,是的,是這樣理解的呢
