問題已解決
老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 進項比銷項多的時候 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方嗎?是用這個科目嗎?



你好;? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2022 11/09 14:08

84784995 

2022 11/09 14:09
最后還是要去未交增值稅里面?我還以為就讓它掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面呢。

meizi老師 

2022 11/09 14:10
?你好;1是的; 最終要去的; 以后抵減的??

84784995 

2022 11/09 14:11
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 11/09 14:12
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價? ?

84784995 

2022 11/09 14:13
那老師我還有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,這個也要一起結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?

meizi老師 

2022 11/09 14:14
?你好; 是的; 月末一起結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

84784995 

2022 11/09 14:17
老師我這個怎么還有一個4.46?這個不對嗎?

meizi老師 

2022 11/09 14:19
比如
一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出;??
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
?

84784995 

2022 11/09 14:19
哦哦,剛剛忘記改金額了?,F(xiàn)在對了

meizi老師 

2022 11/09 14:20
? 對了就好;? ? 那就行了。? ?

84784995 

2022 11/09 14:22
老師我這個分錄對不對?麻煩你幫我看看

meizi老師 

2022 11/09 14:24
你好; 你是進項稅? ?大于銷項稅; 還是銷項稅大于了進項稅??

84784995 

2022 11/09 14:24
進項稅額大余銷項

meizi老師 

2022 11/09 14:26
?那就是留底進項稅了。? 你未交增值稅借方? ?留底放著即可? ;對的??

84784995 

2022 11/09 14:27
那我這個分錄就這樣做是對的吧?連進項稅額轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)了。

meizi老師 

2022 11/09 14:30
?你好1. 是的; 是的; 對的哈;?

84784995 

2022 11/09 14:44
那老師我這樣的情況需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不用做,有的人說需要做。

meizi老師 

2022 11/09 14:46
?你好;? ? ?建議是月末結(jié)轉(zhuǎn);到時和你申報表 核對一致? ?
