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2)轉(zhuǎn)讓一處辦公用房,取得含稅金額520萬元,該房產(chǎn)購置于2013年8月,購買價(jià)300萬元,契稅9萬元。甲公司對該業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅。 為什么不扣除契稅

84784968| 提問時(shí)間:2022 11/13 22:40
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,增值稅是銷售價(jià)-購買價(jià)算增值,如果可以抵扣,也是扣除原買入價(jià)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,不考慮契稅的
2022 11/13 22:41
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