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問題已解決

原公司會計在去年建賬時,應(yīng)付賬款期初余額是貸方負(fù)數(shù),現(xiàn)在賬上一直掛著,應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784983| 提問時間:2022 11/25 11:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,報表重分類就可以不要單獨(dú)處理的
2022 11/25 12:05
易 老師
2022 11/25 12:05
有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬元;而你單位實(shí)際欠款是1000萬元。預(yù)付款100萬
84784983
2022 11/25 12:06
那是不用調(diào)整嗎?一直掛著?
易 老師
2022 11/25 13:41
是的沒錯, 是這樣的
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