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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這個(gè)科目期末余額怎么處理呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 11/25 15:02

84784966 

2022 11/25 15:07
噢,這個(gè)核算經(jīng)銷項(xiàng)分錄的余額和我圈住的那個(gè)余額會(huì)消掉對(duì)吧老師,余額為零,是不老師

郭老師 

2022 11/25 15:09
對(duì)的,是的,是這么理解的。

84784966 

2022 11/25 15:09
好的好的,謝謝老師

郭老師 

2022 11/25 15:09
不用客氣工作順利

84784966 

2022 11/25 15:10
我們之前不這么做增值稅下只設(shè)了進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),然后已交增值稅三個(gè)明細(xì)科目,那樣是不合理的對(duì)吧老師

郭老師 

2022 11/25 15:11
不合理的轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是過渡性的科目,它結(jié)轉(zhuǎn)的是你需要繳納的增值稅,你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?如果不是的話,就應(yīng)該用未交增值稅來。

84784966 

2022 11/25 15:13
當(dāng)月交上月的,但是在本月計(jì)提,本月繳納,那樣是不合理的對(duì)吧老師 ,應(yīng)該是上月計(jì)提,下個(gè)月繳納對(duì)吧老師

郭老師 

2022 11/25 15:14
是的,不合理。應(yīng)該是在當(dāng)月計(jì)提,然后次月申報(bào)繳納。

84784966 

2022 11/25 15:31
好的,做賬科目就是老師的科目加我圖片的科目對(duì)吧老師

郭老師 

2022 11/25 15:34
是的是的,是這么做的。

84784966 

2022 11/25 20:27
好的老師知道了

郭老師 

2022 11/25 20:28
不用客氣,工作愉快。
