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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師。年底結(jié)轉(zhuǎn)完稅款后??颇坑囝~表還有這些尾數(shù),我該做怎么樣的分錄處理掉呢?



您好,就0.32元,我們調(diào)在哪個科目都不影響 ,這是應(yīng)付款不用支付了,本來是營業(yè)外收入的,但做在這個科目不太好,還要交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.32 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -0.32
2024 01/24 10:56

廖君老師 

2024 01/24 17:29
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
