問題已解決
老師你好,我公司銷售一輛自用運輸車,因為購進時已經(jīng)抵扣進項稅,現(xiàn)在應(yīng)該按13%計算銷項稅。那么這13%銷項稅,能不能用現(xiàn)在取得的進項稅款再進行抵扣。



您好,這個是可以的,可以
2022 12/06 21:29

84785004 

2022 12/06 22:06
好的,謝謝老師,以前處理過簡易的這種業(yè)務(wù)還是第一次遇到。

小鎖老師 

2022 12/07 09:18
嗯嗯理解了就好的

老師你好,我公司銷售一輛自用運輸車,因為購進時已經(jīng)抵扣進項稅,現(xiàn)在應(yīng)該按13%計算銷項稅。那么這13%銷項稅,能不能用現(xiàn)在取得的進項稅款再進行抵扣。
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