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.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購貨物支付貨款36萬元,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計算該企業(yè)6月份增值稅應納稅額

84785034| 提問時間:2022 12/25 15:06
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,這個就是用100*13%-36*13% 計算出來
2022 12/25 15:09
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