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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下老師,12月申報(bào)增值稅時(shí)有未開(kāi)票收入申報(bào),到1月申報(bào)增值稅時(shí),要不要對(duì)上月未開(kāi)票收入作處理?還是直接包含在12月的開(kāi)票收入里面直接申報(bào)即可?



同學(xué)你好
直接包含在12月的開(kāi)票收入里面直接申報(bào)即可
2022 12/28 10:08

84785029 

2022 12/28 14:30
無(wú)票收入那里已經(jīng)交稅了,那直接含在開(kāi)票收入里面,豈不是相當(dāng)于又交稅一次了

樸老師 

2022 12/28 14:41
同學(xué)你好
對(duì)的
又交一次了
