問題已解決
老師您好!我11月份做錯一筆賬,應(yīng)該怎么調(diào)整



你好,具體的是什么問題的?
2023 01/03 12:11

84785033 

2023 01/03 12:17
郭老師您好!11月份我做了一筆借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)該在11做借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入的,12月份行收到這筆款了應(yīng)該怎么做呢

郭老師 

2023 01/03 12:18
借應(yīng)收賬款,貸庫存現(xiàn)金。

84785033 

2023 01/03 12:20
郭老師您好!12月份是銀行收到這筆款

郭老師 

2023 01/03 12:21
再做一個借銀行貸應(yīng)收賬款的。

84785033 

2023 01/03 12:22
謝謝郭老師!

郭老師 

2023 01/03 12:23
不用客氣,工作愉快。

84785033 

2023 01/03 12:25
郭老師你實操怎么那么熟練,我實操不熟,又懶得學(xué),怎么辦?

郭老師 

2023 01/03 12:26
就是多做多練習(xí),接觸的多了
就很熟練了

郭老師 

2023 01/03 12:27
其實這個真是沒有什么竅門

84785033 

2023 01/03 12:31
好的,謝謝郭老師,剛才那兩筆摘要怎么寫了?

郭老師 

2023 01/03 12:31
調(diào)整某某賬務(wù)處理,
收到某某企業(yè)貨款。

84785033 

2023 01/03 15:10
好的,謝謝郭老師!11月30日進貨商品,借:庫存商品 貸:銀行存款 當(dāng)天收到進貨發(fā)票,因為賬戶不對錢退回來了借:銀行存款 貸:庫存商品,在11月底已把商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去了,12月1日又重新轉(zhuǎn)一次,怎么做賬呢?

郭老師 

2023 01/03 15:13
借庫存商品,貸銀行存款,那當(dāng)時你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有庫存商品,你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的暫估的?

84785033 

2023 01/03 15:15
11月中貨都到了,一般月底才轉(zhuǎn)錢的

郭老師 

2023 01/03 15:16
不是,你不是把庫存商品紅沖了,沒有余額了。

84785033 

2023 01/03 16:49
郭老師您好!我把一部分庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄?

郭老師 

2023 01/03 16:50
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
