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老師,我們公司繳納的工會經(jīng)費和返回的工會經(jīng)費怎樣做賬啊?



繳納時
借管理費用-工會經(jīng)費
貸銀行存款
返回時
借銀行存款
貸營業(yè)外收入
2023 01/03 13:55

84785012 

2023 01/03 14:07
我看見我們以前的會計是這樣做賬的,返回時借方銀行存款,貸方其他應付款,繳納時,借:管理費用,貸方:銀行存款,最后賬上其他應付款—工會經(jīng)費一直掛著,這個我應該怎樣處理啊?

暖暖老師 

2023 01/03 14:08
那你返回沖其他應付款

84785012 

2023 01/03 14:12
繳納時沖其他應付款嗎,沒有沖完的繳納余額掛管理費用里面嗎

暖暖老師 

2023 01/03 14:13
叫多少沖多少應該是平的

84785012 

2023 01/03 15:17
返回的少一些

暖暖老師 

2023 01/03 15:18
他計提時怎么做的啊?

84785012 

2023 01/03 15:23
繳納,借:管理費用10000,貸:銀行存款:10000,返還,借:銀行存款,6000,貸:其他應付款:6000,所以這個其他應付款一直有余額

暖暖老師 

2023 01/03 15:25
借管理費用10000
貸其他應付款:10000,
繳納
借其他應付款:10000,
貸銀行存款10000
返還計入營業(yè)外收入
