當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師11月稅金及附加是全額提的,12月繳費(fèi)的時(shí)候是減半征收,按照原分錄紅沖以后,應(yīng)交稅費(fèi)平了,現(xiàn)在稅金及附加是負(fù)數(shù)怎么處理?



你好;? ? ?你應(yīng)該是做 ;? 把少繳納的金額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?
2023 01/03 18:53

84784974 

2023 01/03 18:59
老師負(fù)數(shù)就不管了,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益可以嗎?

meizi老師 

2023 01/03 19:00
你好; 你這個(gè)不應(yīng)該去沖計(jì)提的; 計(jì)提是全額; 繳納 一半 ; 另外一半轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ?

84784974 

2023 01/03 19:09
老師我們是軟件做賬,還有一個(gè)老師讓我按照11月計(jì)提的原分錄紅沖多計(jì)提的一部分,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自己就調(diào)整了,這樣可以嗎?

meizi老師 

2023 01/03 19:11
你好1;? ? ?也可以的;? ?那你 就去紅沖; 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去? ?
