問題已解決
老師好!請問我上個季度計提印花稅提多了,做沖回分錄,借本年利潤貸應交稅費印花稅,對嗎?



同學你好
不是的
原分錄負數(shù)紅沖
2023 01/05 13:35

84785043 

2023 01/05 13:37
老師,但是稅金及附加月末結轉(zhuǎn)余額為零了,紅沖就會出現(xiàn)負金額

樸老師 

2023 01/05 13:40
同學你好
你原分錄負數(shù)紅沖
借應交稅費印花稅貸稅金及附加

84785043 

2023 01/05 13:48
老師,我原分錄是借稅金及附加貸應交稅費印花稅

樸老師 

2023 01/05 13:58
同學你好
那就原分錄負數(shù)紅沖

84785043 

2023 01/05 14:09
紅沖完稅金及附加余額為負數(shù)了

84785043 

2023 01/05 14:11
老師上個季度的稅金及附加結轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個季度紅沖不是應該紅沖本年利潤嗎

樸老師 

2023 01/05 14:18
同學你好
對的
應該紅沖

84785043 

2023 01/05 14:25
老師您說哪個是對的?是紅沖稅金及附加還是紅沖本年利潤?

樸老師 

2023 01/05 14:40
同學你好
這個紅沖稅金及附加還要紅沖本年利潤
