問題已解決
老師,上個季度多計提了印花稅,我這個季度做紅沖分錄,是不是借本年利潤貸應交稅費印花稅?我問了會計問的其他老師,但是我覺著老師說的不對



你好 做計提 時相反分錄就行?
2023 01/05 14:19

84785038 

2023 01/05 14:31
可是,稅金及附加月末已經(jīng)結轉為本年利潤,余額為零了,做反分錄時,會出現(xiàn)稅金及附加負數(shù)余額

玲老師 

2023 01/05 14:35
你好負數(shù) 了 直接沖本年利潤也行??
