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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前月份有筆管理費(fèi)用減少做在了貸方,現(xiàn)在利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)和總賬累計(jì)數(shù)不一致,請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)賬



你好 沖銷錯(cuò)的憑證(原來(lái)憑證方向不變,只是數(shù)字為0,也就是貸方還是管理費(fèi)用)
之和再做一筆正確的 就是減少做借方負(fù)數(shù)
2023 01/06 13:38

84785015 

2023 01/06 13:48
我用紅字沖消原來(lái)的憑證,又做了張正確的,但數(shù)據(jù)還是不一致

來(lái)來(lái)老師 

2023 01/06 14:09
你好?
這個(gè)您說(shuō)下您沖銷的分錄
和正確的
數(shù)字可以用其他數(shù)字代替
我看下情況
