問題已解決
老師,年末應交稅費-應交增值稅下面的明細要怎么結(jié)轉(zhuǎn)



將“應交稅費——應交增值稅”科目下的余額,反向結(jié)轉(zhuǎn)至“應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)”科目,最后將“應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)”科目余額結(jié)平至“應交稅費——未交增值稅”科目
2023 01/06 15:03

84785004 

2023 01/06 15:10
那明年年初還要再轉(zhuǎn)回來嗎

江老師 

2023 01/06 15:10
這個就不用再轉(zhuǎn)回來的。直接明年發(fā)生的就是明年的數(shù)據(jù)了。
