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老師好,應(yīng)交增值稅-減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)多了,不想更改上月報表,如何在當(dāng)月沖減,分錄怎么寫呢

84784999| 提問時間:2023 01/10 09:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
應(yīng)交增值稅-減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)多了,可以采用以下分錄主體進(jìn)行沖減: 一、在當(dāng)月采用了貸方減去借方的辦法,分別進(jìn)行記賬,即減少應(yīng)交增值稅-減免稅款的借方金額,同時增加一個相似性質(zhì)的貸方金額,比如: 借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 xx元 貸:相關(guān)費用 xx元 二、如果月末要求的財務(wù)報表較為正式,還可以用跨期調(diào)匯的方法進(jìn)行沖減。即:增加當(dāng)月的貸方金額,減少下月的借方金額,比如: 借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 xx元 貸: 本期跨期調(diào)匯 xx元 下月: 借:本期跨期調(diào)匯 xx元 貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 xx元 拓展知識:跨期調(diào)匯是指在本期業(yè)務(wù)發(fā)生后,延期計入未來期間財務(wù)報表,以此達(dá)到對年度報表的精確報告,通常也稱為跨期調(diào)節(jié)。
2023 01/10 09:45
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