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問題已解決

老師,您好,年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?

84784971| 提問時間:2023 01/11 12:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是結(jié)轉(zhuǎn)什么呢??
2023 01/11 12:12
84784971
2023 01/11 12:13
都有哪些需要年末結(jié)轉(zhuǎn)???老師,麻煩解答一下
鄒老師
2023 01/11 12:14
你好 需要把本年利潤? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?利潤分配—未分配利潤? 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤 或相反分錄 如果提取了盈余公積,也需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配—未分配利潤,貸:利潤分配—提取的盈余公積?
84784971
2023 01/11 12:16
沒有盈余公積,現(xiàn)在是本年利潤是貸:1885476.96元
鄒老師
2023 01/11 12:16
你好,本年利潤是貸:1885476.96元,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤 1885476.96?,貸:利潤分配—未分配利潤?1885476.96
84784971
2023 01/11 12:17
好的,明白了,老師,非常感謝您
鄒老師
2023 01/11 12:18
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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