問題已解決
老師,2023年年末虧損了,年末結(jié)轉(zhuǎn)的話是怎么結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄了



借:利潤分配-未分配利潤
貸:本年利潤
2024 05/25 17:35

84785040 

2024 05/25 17:37
2023年資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤的數(shù)據(jù)是424310.31,2023年12月份也就是年未分配利潤是-102342.19月,這個怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年末會計分錄

家權(quán)老師 

2024 05/25 17:41
把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)平就是了,不用管未分配利潤

84785040 

2024 05/25 17:44
2023年年初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是424310.31,2023年12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-102342.19,那這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)到2024年了

家權(quán)老師 

2024 05/25 17:46
意思就是,2024年的年初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-102342.19不需要做賬結(jié)轉(zhuǎn)

84785040 

2024 05/25 17:52
但是系統(tǒng)顯示請先將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤在月結(jié)

家權(quán)老師 

2024 05/25 17:54
借:利潤分配-未分配利潤
貸:本年利潤
就是做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平

84785040 

2024 05/25 17:59
發(fā)生額及余額表是期初利潤分配是424310.31、借方是102342.19、貸方是0,余額是321968.12

84785040 

2024 05/25 18:00
結(jié)轉(zhuǎn)分錄的話借利潤分配_未分配利潤是什么數(shù)據(jù)

家權(quán)老師 

2024 05/25 18:03
再說一遍,只結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平就行了哈
