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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 12:34
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 1)借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(X科目) 2)貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅額Y科目) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(X科目)的金額為進(jìn)項(xiàng)稅減去應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅額Y科目)。 拓展知識(shí):待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(X科目)是企業(yè)購(gòu)買商品或接受服務(wù)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額中未優(yōu)先抵扣的部分,這部分稅額可抵扣不同期間的應(yīng)交增值稅,但抵扣金額不得超過(guò)當(dāng)期應(yīng)交增值稅的10%,超出的部分將作為未交稅計(jì)入下一期的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)行轉(zhuǎn)移抵扣,每期未抵扣的部分將作為期末余額留存,可用于下一期應(yīng)交稅費(fèi)的抵扣。
2023 01/11 12:46
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