問題已解決
老師,月末我不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,現(xiàn)在年末怎么結(jié)轉(zhuǎn),明細怎么查



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 01/11 13:46

郭老師 

2023 01/11 13:46
直接看科目余額表的余額就可以了,不用看明細。

84785026 

2023 01/11 13:47
科目余額表選什么科目

郭老師 

2023 01/11 13:51
進項
銷項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
減免稅款,應交稅費、應交增值稅,下面的都需要。

84785026 

2023 01/11 13:53
然后怎么做分錄

郭老師 

2023 01/11 13:55
你繳納增值稅的時候分錄怎么做的,銷項和進項我給你寫了分錄了,你看一下上面的。

84785026 

2023 01/11 13:59
繳納的分錄

郭老師 

2023 01/11 14:01
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
借未交增值稅,
貸應交稅費,已交稅金。

84785026 

2023 01/11 14:03
金額怎么寫

郭老師 

2023 01/11 14:04
你好,填寫余額152553.6。看余額就可以的。

84785026 

2023 01/11 16:48
損益都結(jié)轉(zhuǎn)好了,報表也打印出來了,發(fā)現(xiàn)往來應付帳款有一個要用現(xiàn)金支付,添加在原來有憑證號的里面,財務報表有影響嗎

郭老師 

2023 01/11 16:50
你得反結(jié)賬修改才可以的。

84785026 

2023 01/11 16:55
修改了,我的意思修改往來影響利潤表和資產(chǎn)負債表嗎

郭老師 

2023 01/11 16:55
你好,影響你的資產(chǎn)負債表,不影響利潤表。還影響你的流量表。
