問題已解決
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進項稅額為273.27元,銷項為0 如何把進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要留抵,會計分錄如何寫?



你好;? ?那你就留底了; 你還有進項稅轉(zhuǎn)出嗎?? ? ; 那你之前做進項稅的? ?分錄發(fā)來看看; 我看怎么轉(zhuǎn)出? ??
2023 01/12 10:14

84784998 

2023 01/12 10:17
不需要留抵,之前做的借:管理費用 貸:應交稅費 進銷轉(zhuǎn)出,進項和轉(zhuǎn)出沒結(jié)平,請問要怎么做才可以結(jié)平?

meizi老師 

2023 01/12 10:20
你好; 借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出? ??

84784998 

2023 01/12 10:26
是這么做的,但是沒結(jié)平呀,進項稅額和進項稅額期末還是有余額,這個要怎么把他們結(jié)平

meizi老師 

2023 01/12 10:28
你好;月末結(jié)轉(zhuǎn)下明細科目 ; 你會結(jié)轉(zhuǎn)不?

84784998 

2023 01/12 10:30
不會,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 

2023 01/12 10:34
?你好;? ? ?你只有進項稅有余額嗎 ? 其他明細還有余額沒有? ?

84784998 

2023 01/12 10:35
其他沒明細了

meizi老師 

2023 01/12 10:40
你好;? ?借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅;? 借? 應交稅費-未交增值稅 貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84784998 

2023 01/12 10:47
這個好像還是沒有平,

meizi老師 

2023 01/12 10:52
? 那就是你之前數(shù)據(jù)有什么問題? ; 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 按我寫的不會錯的??

84784998 

2023 01/12 11:03
之前的數(shù)據(jù)沒問題呀

meizi老師 

2023 01/12 11:06
你好;沒有問題 就會平衡的 ; 不應該你說的 沒有平? ?
