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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好!請(qǐng)問(wèn)12月份的賬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),怎么取數(shù)呢?



您好,查看本年利潤(rùn)本年明細(xì)賬余額就行
2023 01/12 15:28

84784983 

2023 01/12 15:31
12月份呢?是先結(jié)賬得出數(shù)據(jù)再反結(jié)嗎

東老師 

2023 01/12 15:32
不用吧,直接查詢明細(xì)賬不就行嗎

84784983 

2023 01/12 15:38
還沒(méi)結(jié)損益沒(méi)有數(shù)的啊

東老師 

2023 01/12 15:39
你先把損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面

84784983 

2023 01/12 15:41
那也是要審核然后登賬才能結(jié)損益了

東老師 

2023 01/12 15:42
那你就手動(dòng)計(jì)算損益類(lèi)科目的合計(jì)數(shù)

84784983 

2023 01/12 15:47
可以了老師,本年利潤(rùn)年期末數(shù)是借方10萬(wàn)這樣,然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄是:借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)10萬(wàn),貸方利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)10萬(wàn)是這樣嗎

東老師 

2023 01/12 15:47
對(duì)的,這么做賬就可以了

84784983 

2023 01/12 15:56
好的,老師,然后結(jié)完賬檢查做得對(duì)不對(duì),是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目的年初數(shù)加上剛才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)數(shù)等于期末數(shù)是吧

東老師 

2023 01/12 15:57
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么檢查。

84784983 

2023 01/12 15:57
好的,謝謝老師,辛苦老師!

東老師 

2023 01/12 15:57
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了
