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實(shí)務(wù)
問題已解決
個體戶中途建賬,原本沒有賬,期初需要錄入一部分?jǐn)?shù)據(jù),試算不平衡該怎么辦?



同學(xué),你好
期初都錄入好了嗎?
2023 01/12 17:58

84785012 

2023 01/12 17:58
是的,顯示不平不能啟用賬套

小菲老師 

2023 01/12 18:00
同學(xué),你好
差額計入利潤分配

84785012 

2023 01/12 18:00
只有銀行存款 應(yīng)收賬款 庫存商品 其他應(yīng)付款需要錄入

小菲老師 

2023 01/12 18:01
同學(xué),你好
你要符合
資產(chǎn)=負(fù)責(zé)+所有者權(quán)益

84785012 

2023 01/12 18:04
可是我只有這幾個科目有余額,還要增加什么嗎?

小菲老師 

2023 01/12 18:05
同學(xué),你好
差額計入利潤分配

84785012 

2023 01/12 18:09
銀行存款+應(yīng)收賬款+庫存商品=其他應(yīng)付+本年利潤?

小菲老師 

2023 01/12 18:09
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
