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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款



同學(xué)你好,賬務(wù)處理的步驟沒有問題,是負(fù)數(shù)需要看一下這個(gè)科目,是不是有處理錯(cuò)誤的地方
2023 01/12 23:31

84785038 

2023 01/12 23:34
從來沒有計(jì)提過增值稅,如果按我這樣做的話不計(jì)提增值稅也是可以的是吧

立峰老師 

2023 01/12 23:38
你這樣少一步
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

84785038 

2023 01/12 23:39
每次交完稅款以后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就變成負(fù)的了

84785038 

2023 01/12 23:40
20年開始一直都是這樣的,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢

立峰老師 

2023 01/12 23:41
有應(yīng)納稅額的月份,把下邊這個(gè)分錄補(bǔ)上
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

84785038 

2023 01/12 23:43
之前年度可以現(xiàn)在調(diào)賬嗎

立峰老師 

2023 01/12 23:43
l可以的,目的填完后和申報(bào)表一分不差

84785038 

2023 01/12 23:44
謝謝老師

立峰老師 

2023 01/12 23:45
客氣了,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝

84785038 

2023 01/12 23:45
早點(diǎn)休息,辛苦了

立峰老師 

2023 01/12 23:46
客氣了,祝工作順利,新年快樂

84785038 

2023 01/12 23:56
做收入,
借:應(yīng)收帳款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額
做成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
交稅的時(shí)候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
這樣做賬的話是不是就不用你剛才說的那個(gè)分錄了

立峰老師 

2023 01/13 06:48
心這樣做是不正確的。
有應(yīng)納稅額要先結(jié)轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,然后再繳納

立峰老師 

2023 01/13 06:50
要先結(jié)轉(zhuǎn),然后再繳納。這樣應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的余額才是只有小于0或者等于零

84785038 

2023 01/13 08:02
我可以匯總結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是必須要一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)呢

立峰老師 

2023 01/13 09:52
匯總結(jié)轉(zhuǎn)同學(xué),不用分筆

84785038 

2023 01/13 09:58
好的,謝謝老師

84785038 

2023 01/13 09:59
這個(gè)是開票當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),還是交稅當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)呢

立峰老師 

2023 01/13 11:32
開票當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)
